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2019年1月内审工作月报
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宁波市内审协会秘书处工作月报

报: 省内审协会 市局领导 会长 常务理事 各分会 局各处(中心)室                   

年月份

2019年1月

责任人

林云忠 汪江

执行人

 俞焕姣 叶伟波  陈璐


1.着手征集2019年度内审大家一起学“菜单式”培训计划;
2.收集2019年度行业组主题活动计划与审计大讲堂(甬审讲堂)计划;
3.林云忠秘书长于7-9号在北京参加职业发展委员会第一次会议;
4.起草2019年度工作计划与任务分解清单;
5.编辑及印制新一届内审协会通讯录与今年第一期内审小报;
6.计划完成2018年优秀论文优秀案例汇编及印刷数量安排;
7.计划中旬召开会长工作会议;
8.起草秘书处工作人员分工及内部管理有关规定;
9.表彰优秀分会秘书长与内审工作先进个人的通报文件;
10.计划完成公厕审计项目报告征求意见;
11.做好市直属部门年度目标考核与财务后续整理工作;
12.走访有关会员单位与分会指导工作。


按照2018年12月份工作月报,秘书处主要完成了以下工作:
1. 12月3日到4日,苏州工业园区审计局原局长、内审协会会长张继红一行11人专程来到宁波市内部审计协会调研内审工作. 宁波市内审协会副会长兼秘书长林云忠,宁波市审计局经济责任审计处副处长陈海红,宁波市审计局农业环境资源审计处干部徐青源等参加调研并座谈交流;完成15家公厕审计专项调查报告送达;
2.12月5日-6日林云忠秘书长参加象山内审工作会议在余姚宣传11号令;
3. 12月7日上午9:30总结内审人员参与国家审计项目成果,经研究决定召开座谈会;下午14:00举办第六期“宁波审计大讲堂”,本期主题:传统文化与干部管理,邀请嘉宾:计翔翔(浙江大学);
4.12月10日-11日,秘书处工作人员前往慈溪参加党组织活动深受教育;
5.12月11日下午,完成民政局法人代表变更及章程核准事项。(民政局准予变更许可证其中一份原件已交办公室吴刚主任);
6. 12月12日到13日,巨化集团有限公司纪委书记胡斌带领监察审计与风控部一行10人专程来到宁波市内部审计协会,方太集团,雅戈尔集团等单位调研内审工作,秘书长林云忠,国网浙江省电力有限公司宁波供电公司内审中心主任施曙夏,宁波交通投资控股有限公司审计部经理张艳出席并参加座谈交流;12月18日完成内审年度统计报表并上报省厅;
7. 12月19日至22日,中国内部审计协会在北京先后召开第六届金融行业会员单位交流活动及审计报告质量提升等年度重点工作总结交流大会。宁波市内部审计协会秘书长林云忠与协会会员单位代表中国人民银行宁波市中心支行内审处处长孙震、浙江省农村信用社联合社宁波办事处内审处处长陈丽华、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司审计部总经理华旭日一行前往北京参会;
8. 2018年12月26日下午,宁波市内部审计协会召开了指导委员会、行业组、监事会年度工作会议。会议邀请了协会监事会、指导委员会、行业组召集人、副秘书长共30人参加会议。宁波市审计局局长、宁波市内部审计协会会长陈佳强,宁波市审计局副局长、宁波市内部审计协会常务副会长徐善燧出席会议并发表重要讲话;

 
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2019-01-02
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